Szállító

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modulonkénti funkcióleírások > Pénzügy > Törzsadat > Fő törzsadatok >

Szállító

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

A szállító az az üzleti partner, aki a vevőnek (szervezet vagy személy) a terméket, szolgáltatást a rendelkezésére bocsátja. Számviteli értelemben a „Szállítók” az elismert kötelezettségek megnevezése, melyek áruszállításból, szolgáltatás teljesítéséből származik és tartalmazza az általános forgalmi adót, melyek kötelezettségként jelennek meg az ügyviteli folyamatok során. A szállító adatlapot megnyitva több lapfület találunk, melyeken a partnerrel kapcsolatos információk rögzíthetők. Ilyen például az adózásra, árakra és kedvezményekre, bankszámlaadatokra, telephelyekre Intrastatra vonatkozó információk. Kereskedelmi bizonylat kiállítása nem lehetséges partnerek rögzítése nélkül. A partnereinket két típusra bonthatjuk, vevőre és szállítóra. Korlátlan számú szállítói törzsadatot rögzíthetünk a deep.erp-be. A szállítói adatlapon rögzített adatokkal minden, az adott partner nevére kiállított bizonylat ugyanazon megnevezésű mezői előtöltődnek, melyek természetesen felülírhatók. A partner adatok megadásánál vannak kötelezően kitöltendő mezők, ezek nélkül a rögzített partnert nem tudjuk eltárolni. Az adatlapon megadásra kerülő adatokat témakör szerinti lapfüleken találjuk, a füleken belül pedig további csoportosításokat alkalmazunk.

Lapfül

 

 

 

Általános

Számlázási cím

Postacím

Modul adatok I

 

Partner bankszámlák

Kiegészítő adatok

Partner telephely

Partner kapcsolattartók

Feljegyzések

Csatolt állományok

 

Kattints rá!

- Szállítói adatok rögzítése -

Specialitások

Másolás mint vevő - művelet

M_KR_Torzs_Fo_Szallito_MasolasMintVevo

A kiválasztott partnert a "Másolás, mint vevő" művelettel lemásolhatjuk és létrehozhatjuk, mint vevő. Csak a vevőnél is értelmezhető partner adatok másolódnak át a megnyíló adatbeviteli ablakba, ahol az adatok pontosítását követő rögzítés hatására jön létre a másolt adatokkal a vevő.

Ár és kedvezmény - művelet(ek)

A szállítóhoz rögzíthetünk ár (Cikk ártábla művelet) és kedvezmény (Cikk kedvezmény tábla művelet) táblákat, melyekben egyedileg szabályozható, hogy adott cikket milyen értékben, időtartamban, kedvezménnyel értékesíthető a kiválasztott vevőnek A menüponttal lehívható a Cikk ár és kedvezmény ellenőrző, mellyel a megjelenő felületen megvizsgálható, hogy a szállítóhoz rendelt cikkek milyen árral, kedvezménnyel illetve egyéb feltételekkel mely táblákban szerepelnek.

Dun&Bradstreet műveletek

A Dun&Bradstreet adószám ellenőrző szolgáltatásán keresztül különböző lekérdezéseket indíthatunk. Adatlapok lekérdezése művelet, Részletes cégadatok lekérdezése művelet.

Opten műveletek

Az Opten adószám ellenőrző szolgáltatásán keresztül különböző lekérdezéseket indíthatunk. Adatlapok lekérdezése művelet, Részletes cégadatok lekérdezése művelet.

Készletérték - művelet

A kiválasztott partnernél (bizományos partner) készleten levő cikkek készletértékét jeleníti meg a program pivot és lista nézetben. Ez utóbbi esetében a raktárt érintő kereskedelmi készlet tranzakciók részletes listáját tekinthetjük meg. A pontos adatok megjelenítésének feltétele, a készletérték futtatás.

M-Files - műveletek

Felparaméterezett M-Files és Deep kapcsolat ( Rendszerbeállítások, Aktív figyelők. ) esetén jelenik meg, ahonnan Küldés M-Filesba és M-Files kapcsolat - Esemény napló indítható.

Kimutatás

A kiválasztott szállítóhoz kapcsolódó kimutatások hívhatók le, főkönyvi adatok, szállítói számla forgalom vonatkozásában.

GDPR műveletek (Kiegészítő műveletek / GDPR)

Elfeledtetés (GDPR), Partneri logok elfeledtetése (GDPR), GDPR szűrő (Összes, Elfeledtethető)

Partner összevonó művelet (Kiegészítő műveletek / )

Leírását lásd a vevőnél.

 

Ellenőrzés

Mentéskor mellőzhető figyelmeztető ablakot kapunk, ha az adószám mező üres. A megjelenő üzenet: A(z) "Adószám" tulajdonságnak értéke nem lehet üres.