Online számlaküldés folyamata

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Ügyviteli ismertetések > Online számlázás, Adatszolgáltatás (NAV OSZ) >

Online számlaküldés folyamata

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Online számla küldésére a Kereskedelem/Vevői előlegszámla, a Kereskedelem/Vevői számla és a Kereskedelem/Vevői számlával egy tekintet alá eső okirat menüpontokból lehetséges.  

Annak ellenőrzése, hogy a számla ténylegesen továbbításra került-e, minden esetben a felhasználó feladata. Erre mind a deep, mind a NAV online számla felületet biztosít.

A deep.ügyvitel-ben az Információs központ/NAV OSZ adatszolgáltatás vagy a Rendszer/Kommunikáció/NAV OSZ adatszolgáltatás alatt van lehetőség ellenőrizni a számlaküldés sikerességét. (A két lehetőség alatt ugyanaz a menüpont nyílik meg.)

Számlaküldés

Az adatküldés automatikus, a számla véglegesítésével azonnal megtörténik megfelelő technikai háttér mellett (működő beállítások és élő internet kapcsolat).

Az az információ, hogy a számla feladásra került-e, a számlán nem jelenik meg. Az erre vonatkozó információk a NAV OSZ adatszolgáltatás alatt jelennek meg, ahol látható az egyes számlák feladási státusza és feldolgozottsági szintje.

Önkéntes online adatszolgáltatás

A funkció a korábbi adatszolgáltatási kötelezettség (100 000 HUF értékhatár/belföldi adóalany) adatszolgáltatást támogatta. A mező megjelent a mozgástípuson és a kereskedelem vevői előleg/számla rögzítő felületen.

A korábban önkéntesen feladott számlákat úgy lehet visszakeresni, hogy az oszlopválasztóval kitesszük az áttekintőre az Önkéntes online adatszolgáltatás oszlopot

Kapcsolódó számlák megadása

A NAV online adatszolgáltatás korrektsége érdekében egy vevői számlához egy kapcsolódó bizonylatot lehet rögzíteni mivel a program figyelembe veszi a kapcsolódó dokumentumon lévő ÁFA összegét a jelentéshez. A kapcsolódó számla rögzítési lehetősége korábban tabulátor fülön keresztül volt elérhető, most a számla fejbe került ez az információ. Ha egy számla helyesbítésre került akkor nem lehet kapcsolódó számlaként hivatkozni rá, csak a helyesbítő számlájára.

Lehetőség van un. láncolat létrehozására. "A" számla kapcsolódó számlaként hozzárendelésre kerül "B" számlához, majd "B" számla kapcsolódó számlaként "C" számlához. Ilyen esetekben az XML-ben az <originalInvioceNumber> értéke="A". A láncolat miatt nem szabad helyesbíteni vagy sztornózni a láncolat középső elemeit. Helyesbíteni kizárólag az alap ("A") számlát lehet mivel a láncolatban a NAV ezt tekinti eredeti számlának. Sztornózni a a láncolat első vagy utolsó számláját lehetséges. Más esetben a számlát nem fogja befogadni a NAV, így kérjük ennek betartására fokozottan figyeljenek. Segítségként a deep.ügyvitel láncolat esetén -a fenti példát figyelembe véve- ha a számlák listás áttekintőjére kitesszük az "eredeti bizonylat száma" oszlopot, ott minden láncolat tag esetében "A" számlát fogja megjelenni, függetlenül attól, hogy a számlában "C" számla volt kapcsolódónak jelölve

Sztornó számla

A sztornó számla akkor feladásra kerül, ha az eredeti számla is feladásra került. Amennyiben az eredeti számla más rendszerrel került feladásra vagy manuálisan került rögzítésre az OSZ rendszerbe vagy a korábban érvényes szabályok miatt nem kellett jelenteni, a feladás un. analitikus számla kiállítással, és arra való hivatkozással lehetséges. Lásd lentebb az Előzmény rendszerben kiállított számlára és a Nem adóalany és nem magánszemély részére készített vevői számla OSZ adatszolgáltatás való hivatkozás rész.

Helyesbítő számla

Akkor kerül feladásra, ha a helyesbítésre kerülő eredeti számla feladásra került. Amennyiben az eredeti számla más rendszerrel került feladásra vagy manuálisan került rögzítésre az OSZ rendszerbe vagy a korábban érvényes szabályok miatt nem kellett jelenteni, a feladás un. analitikus számla kiállítással, és arra való hivatkozással lehetséges. Lásd lentebb az Előzmény rendszerben kiállított számlára és a Nem adóalany és nem magánszemély részére készített vevői számla OSZ adatszolgáltatás való hivatkozás rész.

Vevői előlegszámla helyesbítése

A vevői előlegszámla helyesbítése a Vevői előlegszámla specialitások alatt olvasható. Az ilyen módon kiállított számla sikeresen feladásra és befogadásra kerül az OSZ rendszerben.

Vevői számlával egy tekintet alá eső okirat

Vevői számlával egy tekintet alá eső okirat minden esetben továbbításra kerül, ha olyan bizonylathoz kapcsolódik, amely korábban továbbítva lett a NAV online adatszolgáltatás keretében.

Partner számlázási cím ellenőrzése

A deep.ügyvitel a kereskedelmi számlák könyvelésekor ellenőrzi, hogy a számla feladás köteles-e a NAV online számla rendszer felé. Amennyiben igen, még egy ellenőrzést végez a Partner számlázási cím adatokra. Amennyiben az irányítószám, város, közterület (cím) adatok közül valamelyik hiányzik, a program nem engedi könyvelni a számlát csak a hiányzó adatok pótlását követően.

Előzmény rendszerben kiállított számlára való hivatkozás.

Amennyiben olyan számlát szeretnénk meghivatkozni a deep.ügyvitel-ben amelynek előzménye más program segítségével vagy manuálisan került lejelentésre az OSZ felé, akkor ehhez létre kell hozni egy olyan kereskedelem vevői számla mozgástípust ahol az "Analitikus tranzakció típus" pipa jelölve van

A mozgástípushoz a sorszámtömböt is be kell állítani.

Kattints rá!

 - Analitikus mozgástípus rögzítése - 

Az előzmény rendszerben kiállított számlát be lehet rögzíteni a kereskedelem vevői számlák közé az analitikus mozgásként rögzített számlatömbbe. Nagyon fontos, hogy a kitöltés során a "Számla online adatszolgáltatás a megelőző rendszer alapján" területen  jelöljük az online adatszolgáltatást és töltsük ki a tétel sorszám adatokat. Mivel ezek az adatok az előzmény számla adatai, így az analitikus számla ebben az esetben sem adódik fel az OSZ felé, nincs dupla jelentés.

Kattints rá!

 - Előzmény adatok megadása - 

Az aktuális tétel sorszám jelöli, hogy az adott számla hányadik a számlaláncban (Ha eredeti számlát rögzítünk az érték 1. Ha olyan előzmény számlát rögzítünk, amely rendelkezik előzményszámlával (pl. sztornó számla) akkor az érték 2.)

Az aktuális tételsor sorszám jelöli, hogy az előzmény számlának hány sora volt. Ha 4, akkor ide 4-et kell írni.  Ennek megfelelően ha erre a számlára hivatkozva az 5. egy soros számlát állítjuk ki, az OSZ nem fogja befogadni azt.

A hivatkozás az analitikus számlára úgy történik, hogy az analitikusan rögzített számlát ki lehet választani a kereskedelem vevői számla Kapcsolódó számla mezőjében.

Kattints rá!

 - Kapcsolódó számla megadása - 

Az ilyen módon rögzített előzmény számlára történő hivatkozást (kapcsolt számla) kezeli és befogadja az OSZ.

Nem  adóalany és nem magánszemély részére készített vevői számla OSZ adatszolgáltatás

A nem adóalany és nem magánszemély vevő esetén a név és a cím feltüntetése kötelező a számlán és az adatszolgáltatásban is. (Ebbe a csoportba tartoznak pl. a gazdasági tevékenységet nem folytató társasházak, egyesületek, alapítványok és a kizárólag közhatalmi tevékenységet folytató egyesületek)

Amennyiben ilyen (nem adóalany és nem magánszemély) vevő részére szeretnénk számlát kiállítani, az OSZ adatszolgáltatás szempontjából elvárt helyes működés érdekében fel kell venni egy új partner ügyviteli kategóriát, ahol a szabály típusa: "Nem adóalany és nem magánszemély".

Kattints rá!

 - Nem adóalany és nem magánszemély partner ügyviteli kategória - 

A vevő adatainak rögzítésekor a partner ügyviteli kategóriánál ezt a partner ügyviteli kategóriát kell megadni, valamint rögzíteni kell a cím adatokat is.

Az így kiállított számlát a dep.ügyvitel feladja az OSZ rendszerbe és (ha minden egyéb szempontból is helyesen van rögzítve a számla) sikeresen befogadásra kerül. Az xml tartalmazza a név és cím adatokat a szabályozásnak megfelelően