Specialitások

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modulonkénti funkcióleírások > Pénzügy > Tranzakciók > Pénzügyi számla >

Specialitások

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Másolás funkció mellyel adott bizonylaton állva azonos és ellentétes előjellel, az eredetivel teljesen megegyező adatokkal létrehozható az új bizonylat.

Mentés másolás funkció a soradatoknál, mellyel a rögzített sor elmentődik és a rajta szereplő adatokkal megegyező új sor adatbeviteli felület nyílik meg.

 

Sorok beemelése funkció:

A kiválasztható forrás pénzügyi számlának a következőknek kell megfelelnie:

azonos általános ügyviteli kategóriával kell rendelkeznie, mint amibe másolunk

azonos devizával kell rendelkeznie, mint amibe másolunk

azonos rögzítési móddal kell rendelkeznie, mint amibe másolunk (tehát ha amibe másolunk jogcímes rögzítést használunk, akkor a forrásnak is abba kellett rögzülnie)

azonos pénzügyi számla típussal kell rendelkeznie, mint amibe másolunk

Csak a rögzítés alatti bizonylatba lehet végrehajtani a műveletet és nem kerül tárolásra hogy lett-e már átemelve sor. Az átemelés előtt a program nem fog sorokat törölni, a funkció minden esetben csak új sorokat fog létrehozni.

A forrás számlából a sorokból a következő adatokat emeljük át :

főkönyvi számlaszám

összeg a számla devizanemében

könyvelési összeg, ha abba a számlába amibe másolunk nincs megadva árfolyam. Ha van megadva árfolyam, akkor a program az alapján számolja a könyvelési összeget

áfa kód

felosztható készlet költség jelölő

felosztható készlet költség átv. számla

megjegyzés

sor extra adatok

dimenzió (az átvétel elindítása előtt erre rákérdez a program, hogy átvegye-e a forrás oldalról. Ha nem kell átvenni, akkor a dimenzió öröklődési szabály alapján lesz beállítva)

egyedi áfa

egyedi áfa összeg

partneri árfolyam, amennyiben a sorban a logika alapján megadható

partneri áfa (KD)

tovább számlázási beállítások

elhatárolás: nem lesz átemelve

 

Adószám ellenőrzés műveletet indítva a Dun&Bradstreet adószám ellenőrző szolgáltatásán keresztül ellenőrizhetjük, hogy a partner adószáma megfelelő-e.

 

B_Programkezeles_Formalizmus_AttekintoMenusor_POS_ICO

POS tranzakció:A Kereskedelmi vevői számla számlák esetén elérhető egy új mező: "POS Tranzakció ID" megnevezéssel, az adott mező kitöltésére nincs ellenőrzés.
Az adott mező a számlák alapján létrejövő "Pénzügyi követelés/kötelezettség" elem "Extra szöveg 3" mezőjébe íródik bele.

 

Ügyviteli műveletek funkcióval lehetőség van az Áfa dátum módosítására valamint szállítói bizonylat esetében könyvelés után (anélkül, hogy a könyvelést visszavonnánk - pl. zárt időszak esetén) a felosztható költség utólagos kijelölésére vagy a jelölés visszavonására. További leírás az Áfa dátum módosítás fejezetben.

M-Files kapcsolat esetén az adatlap megtekintésére.

Kontírozás funkció: Az eddigi bizonylathoz rögzített kontírozás funkció kibővítésre került a sorhoz történő kontírozás lehetőséggel. Kontírozás csak lementett bizonylat sorához adható. Manuálisan is lehet a sorhoz kontírtételeket rögzíteni, valamint a Főkönyv / kontír sablonok közül történő választással a kontírozás előtöltődik az abban megadott adatokkal, sorokat képezve.

Devizás kontír tétel rögzítése esetén az árfolyam alapján számított forint összeg eltérhet az eredeti tételsor forint összegétől, mivel más a számolási metódus a kontír rögzítésekor és az áfa tartalmú sorok rögzítésekor. A számított forint összeg úgy módosítható, hogy a kontír tétel rögzítésekor töröljük az árfolyam értékét, így manuálisan megadható a forint összeg.

 

M_PU_Tranzakciok_PenzugyiSzamla_Special_Kontir_ICO