<< Click to Display Table of Contents >> Vevői előlegszámla felhasználása |
![]() ![]() ![]() |
Tömör összefoglaló:
Kapott előleg könyvelése: (Vevő) >>> Bruttó módon kezelendő! (Partner ügyviteli kategória beállítás)
Kiállítod a számlát:
T K Összeg
36 467 27.000.-
Pénzügyi tranzakció rögzítése. Fontos, hogy csak akkor könyvelődik így a bank, ha az előleg mező be van pipálva!
384 453 127.000.-
Az előlegszámla könyvelése az csak ÁFA előírást eredményez könyvelést tekintve, az előlegre a banki oldal könyvelésekor kerül.
Végszámla:
311 911 100.000.-
311 467 27.000.-
453 311 127.000.-
467 36 27.000.-
Ezzel elértük, hogy a fizetendő áfa megjelenjen a bevallásban és a számviteli törvény előírásainak megfelelően az előleg is bruttó értéken szerepeljen a könyveinkben.
|
Fejezet |
Megjegyzés |
---|---|---|
|
|
|
|
A berögzített vevői előlegszámla összegéről kiállítható egyetlen végszámla illetve lehetőség van több végszámla kiállítására is egyetlen előlegszámlára hivatkozva. A végszámla készítésekor, a menüsorban az Előlegszámlák művelettel meghívhatóak azok az előleg bizonylatok, melyek az adott partner nevére lettek kiállítva.
Az átvezető felületen ki kell választani, hogy melyik előleg számlából készítjük a végszámlát. Ezt megtehetjük a sor kijelölésével, a sor elején levő jelölő négyzet használatával. Ebben az esetben az Átvezetett nettó összeg oszlop értéke automatikusan kitöltődik a Nyitott nettó összeggel.
Amennyiben csak rész értékről szeretnénk kiállítani a számlát, az Átvezetett nettó összeg mezőbe kézzel beleírható az átvezetni kívánt összeg.
Az előlegszámla eredeti nyitott összegéből a már továbbvezetett összeget a program figyeli. Ez azt jelenti, hogy az előlegszámlán rögzített összegnél nagyobbat nem lehet átemelni végszámlára illetve rész számlák kiállításakor minden esetben csak az aktuálisan nyitott (eredeti összeg-továbbvezetett összeg) összeg erejéig lehet a végszámlában az előleg sort feltüntetni.
Az így létrejött végszámla negatív előjellel fogja tartalmazni az előlegszámla tételeket, melyhez normál módon a számlára rögzíteni kell a szolgáltatást vagy szállítólevelet átvezetve rá a terméket. Beállításoktól függően 0-s vagy negatív végösszegű végszámla is kiállítható.
Vevői előleget bruttó módon kell könyvelni, ezt használjuk.
T 3689 - Különféle egyéb követelés, (Partner ügyviteli kategória -> Előleg áfa főkönyvi számlaszám) - K 467 - Fizetendő Áfa, (Áfa) (Bizonylat sor -> Áfa kód -> Fizetendő áfa számlaszám)
(Pénzügyi tranzakció sorban Előleg pipa. )
T 3841- Elszámolási betétszámla (Pénzeszköz -> Főkönyvi számlaszám) - K 453 - Vevőktől kapott előlegek (Nettó+Áfa) (Partner ügyviteli kategória -> Előleg főkönyvi számlaszám)
Előleg visszavezetés:
T 453 Vevőktől kapott előlegek (nettó + áfa) (Partner ügyviteli kategória -> Előleg főkönyvi számlaszám) - K 311 Vevő (Partner -> Partner ügyviteli kategória -> Főkönyvi számlaszám )
T 467 Fizetendő áfa - K 3689 Különféle egyéb követelés (áfa) (Partner ügyviteli kategória -> Előleg áfa főkönyvi számlaszám)
Számla könyvelés:
T 311 Vevő (Partner -> Partner ügyviteli kategória -> Főkönyvi számlaszám )- K 912 Árbevétel (nettó) (Számlán szereplő Cikk -> Cikk ügyviteli kategória -> Árbevétel főkönyvi szám)
T 311 Vevő (Partner -> Partner ügyviteli kategória -> Főkönyvi számlaszám ) - K 467 Fizetendő (áfa) (Bizonylat sor -> Áfa kód -> Fizetendő áfa számlaszám)
Lehetőleg ne a Nettó beállítást használjuk, hanem a Bruttót, mert vevői előleget bruttó módon kell könyvelni.
T 311 Vevő (Partner -> Partner ügyviteli kategória -> Főkönyvi számlaszám ) - K 453 Vevőktől kapott előlegek (nettó) (Számlán szereplő előleg Cikk -> Cikk ügyviteli kategória -> Árbevétel főkönyvi szám)
T 311 Vevő (Partner -> Partner ügyviteli kategória -> Főkönyvi számlaszám ) - K 467 Fizetendő áfa (áfa) (Bizonylat sor -> Áfa kód -> Fizetendő áfa számlaszám)
(Pénzügyi tranzakció sorban Előleg pipa. )
T 3841- Elszámolási betétszámla (Pénzeszköz -> Főkönyvi számlaszám)- K 311 - Vevő (Nettó+Áfa) (Partner -> Partner ügyviteli kategória -> Főkönyvi számlaszám )
T 453 Vevőktől kapott előlegek (Számlán szereplő előleg Cikk -> Cikk ügyviteli kategória -> Árbevétel főkönyvi szám) - K 311 (nettó) (Partner -> Partner ügyviteli kategória -> Főkönyvi számlaszám )
T 311 (Partner -> Partner ügyviteli kategória -> Főkönyvi számlaszám ) - K 912 (nettó) (Számlán szereplő Cikk -> Cikk ügyviteli kategória -> Árbevétel főkönyvi szám)
K 311 (Partner -> Partner ügyviteli kategória -> Főkönyvi számlaszám )- T 467 (áfa) (Bizonylat sor -> Áfa kód -> Fizetendő áfa számlaszám)
T 311 (Partner -> Partner ügyviteli kategória -> Főkönyvi számlaszám )- K 467 (áfa) Bizonylat sor -> Áfa kód -> Fizetendő áfa számlaszám)