<< Click to Display Table of Contents >> Beszerzési folyamat |
![]() ![]() ![]() |
A rendszerben a teljes beszerzési folyamat kezelhető az alábbi módon, de nem kötelező minden lépést alkalmazni, a vállalkozás működésének megfelelően egyes lépések ki is hagyhatók. A beszerzési lépéseket megvalósító funkciók részletes leírása a következő fejezetben található: Beszerzés.
Klasszikusan a beszerzési folyamat a Szállítói ajánlat rögzítésével kezdődik, amelyben feljegyezzük, hogy a szállító mit ígért nekünk: milyen terméket, milyen áron, mikorra tud szállítani nekünk.
A leendő beszállító ajánlata alapján eldöntjük, hogy mit, milyen áron, mikorra kérünk szállítani és ezeket a Szállítói rendelés funkcióban rögzítjük. A rögzítésben segítséget nyújt a funkcióba lépés és szállító választás után az "Átvezetés" művelet, amellyel a még nyitott szállítói rendelés sorokból válogatva átemelhetjük az ajánlatban kapott adatokat a rendelésbe, így nem kell újra kézzel rögzítenünk azokat. Kézzel elég a kért módosításokat átvezetni. A rendelést kinyomtatva elküldjük a szállítónak, hogy pontosan mit, milyen mennyiségben és mikorra rendelünk tőle. Amennyiben előre tudjuk, hogy mely raktárunkba kérjük a szállítást, akkor azt rendelés soronként beállíthatjuk.
Amennyiben a szállító előrefizetést kér tőlünk, akkor előzetesen elküldi az előlegbekérőt, amelyre fizetünk, majd megkapjuk az előlegszámlát, amit fel kell venni a Szállítói előlegszámla funkcióban. Itt fel kell venni egy előleg típusú cikkre a bejövő előlegszámlán szereplő előre fizetett összeget.
A szállítói előlegszámla könyvelése:
K: 454 - Szállítók, Bruttó összeg (Partner ügyviteli kategória / Főkönyvi számlaszám)
T: 353 - Készletekre adott előlegek, Nettó összeg (Előleg típusú cikkre vonatkozó Cikk ügyviteli kategória / Készlet átvezető)
T: 466 - Előzetesen felszámított Áfa, Áfa összeg (Áfa ügyviteli kategória -> Áfa kód / Visszaigénylendő előleg áfa számlaszám)
Amikor megjön a szállító és meghozza a cikkeket, akkor az általa hozott szállítólevelet a Szállítói szállítólevél funkcióban rögzítjük. A szállítólevélre a szállítói szállítólevél funkcióban Átemelés művelettel rendelésből is átemelhetjük(, Ajánlatból, Rendelésből is kitölthető, n rendelés -> 1 szállítólevél) az adatokat, továbbá a Szállítói rendelés funkcióból is áttolhatjuk az adatokat szállítólevélre, ha 1 rendelésből -> 1 szállítólevél keletkezik. Illetve, ha innen indul a folyamatunk, akkor természetesen kézzel is felvehetjük a szállítólevelet.
A szállítói szállítólevél könyvelése (Készletértékelés, Készletérték feladás futtatása után):
Rákerül a készlet tervre:
T: 261 Készlet terv főkönyvi szám (Cikk ügyviteli kategória / Készlet terv alapján, ha nincs más beállítva)
K: 291 Készlet átvezetés főkönyvi szám (Cikk ügyviteli kategória / Készlet átvezető, ha nincs más beállítva)
A szállítással egyidőben, vagy attól időben eltolódva megkapjuk a szállítótól a számlát, amit rögzítünk a Szállítói számla funkcióban. Ezt szintén minimális adatrögzítéssel megtehetünk, mert használhatjuk az Átvezetés műveletet, amivel a szállítólevéből, vagy rendelésből(, akár több szállítólevélből, n szállítólevél -> 1 számla) hozzuk át a számlázási adatokat, vagy indíthatjuk magából a szállítólevélből is a számla felvételét (1 szállítólevél -> 1 számla). Amennyiben volt előlegfizetés, akkor kell az Előlegszámlák művelettel beemelni a felhasználandó előleget a számlára, amely új számlasorként negatív előjellel csökkenti a számlán a még fizetendő összeget.
K: 454 - Szállítók, Bruttó összeg (Partner ügyviteli kategória / Főkönyvi számlaszám)
T: 291 - Készlet átvezetés, Nettó összeg
T: 466 - Előzetesen felszámított Áfa, Áfa összeg (Áfa ügyviteli kategória -> Áfa kód / Visszaigénylendő áfa számlaszám)
Készletértékelés, készletérték feladás után:
Lekerül a készet tervről:
K: 261 Készlet terv főkönyvi szám (Cikk ügyviteli kategória / Készlet tény, ha nincs más beállítva)
T: 291 Készlet átvezetés főkönyvi szám (Cikk ügyviteli kategória / Készlet átvezető, ha nincs más beállítva)
Rákerül a készlet tényre:
T: 262 Készlet tény főkönyvi szám (Cikk ügyviteli kategória / Készlet tény alapján, ha nincs más beállítva)
K: 291 Készlet átvezetés főkönyvi szám (Cikk ügyviteli kategória / Készlet átvezető, ha nincs más beállítva)
Szállítói számlához kapcsolódó események
Az ezt követő pénzügyi rendezés (ha még maradt egyenlege a számlának) a Pénzügy modul funkcióival rögzíthető.